(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单 。
4. 费用报销单大写金额1705506.00怎么填 一、按《会计基础工作规范》如果是固定格式的单据,建议分成两份报销:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整 。即:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整;另外,给出的金额大写填空,最大只有拾万位,建议分成两份报销,以免不好填写 。
二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写 。具体填写说明:
1、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等 。
2、日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数 。
3、“报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容 。
4、“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥” 。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字 。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销 。
扩展资料:
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理 。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边 。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据 。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
参考资料来源:百度百科-报销
5. 发票中的大写金额写法 正确填写票据和结算凭证的基本规定 银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据,直接关系到支付结算的准确、及时和安全 。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证,是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明 。因此,填写票据和结算凭证,必须做到标准化、规范化,要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改 。中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样 。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写,不得自造简化字 。如果金额数字书写中使用繁体字,如贰、陆、亿、万、圆的,也应受理 。
中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”(或”正”)字,在”角”之后,可以不写”整”(或”正”)字 。大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”(或”正”)字 。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”(或”正”)字 。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白 。大写金额数字前未印”人民币”字样的,应加填”人民币”三字 。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的”仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样 。
【报销大写金额怎么写】
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