8、备注:不填 。9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字 。
10、报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可 。扩展资料: 注意事项: 1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理 。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等 。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算 。
3、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改 。4、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准 。
参考资料来源:百度百科-报销单 参考资料来源:百度百科-费用 。
3. 怎么填报销单 首先想更正下楼上的说法:
没有发票并不是不能报销入账的会计准则是要求如实反应业务的发生及结果的
税法规定是合法的票据才可以作为成本费用在税前扣除
这是会计和税法的差异
并没有规定无正规发票连账都不得记的现实中很多会计混肴这两件事
搞得神经兮兮其实大可不必实际工作中一些小小不然
根本无法取得票据的业务
完全可以如实自制凭证入账
在计算企业所得税时作纳税调整就可以了
反倒给税务以真实当然如果额度巨大对税影响太大那当然要一定有票的
否则你调整得起吗这是我工作几年来的一些经验也可能不成熟
希望探讨祝好
4. 费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等 各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为: 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类 。
类别有:A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)——写“交通费”或“车费”; B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)——写“餐费”; C、旅住宿费——写“住宿费”; D、出差补助——写“出差补贴”; E、其他(如购商品、礼品等)——写“购商品”或“其他”; F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购信封、邮票等)——写“电话费”、“邮费”,若粘贴在一起写“邮电费”; G、房租、水电费——写“房租、水电费”; H、办公用品费(包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等)——写“购办公用品”; …… 其他费用 (注:以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容,购礼品的发票开购商品) 3、由公司支付的费用票据(如交房租、印名片取得的发票等)应另粘贴并填“费用报销单”; 4、填写粘贴单各要素,单据 张为发票票据共有多少张,不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴,票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感,手感平整 。5、“费用报销单”各要素要填写完整,如报销部门—销售部**办事处,填好填单日期和单据及附件共 页,“单据及附件”指的是发票票据共有多少张,不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数 。
收据不作报销(转账)凭证,整理好(可不必粘贴)与费用报销单一起交总经理或总监审批 。行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴 。
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