4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请 。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请 。
5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上 。6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择 。
【红字发票申请单怎么写】2申请单修改查询主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单 。操作步骤:【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示 。
图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示 。图1-7 红字发票申请单的明细界面在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除 。
选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息 。2 说明:1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功 。
2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作 。3申请单导出主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单 。
操作步骤:【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示 。图1-8 红字发票申请单查询界面【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细 。
选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示 。图1-9 导出红字发票申请单界面【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示 。
图1-10 选择红字发票申请单导出路径【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单 。2 说明:1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键,使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单 。
2、每个申请单对应导出一个xml文件 。3、导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’ 。
说明:1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单 。2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印 。
3.怎么开具红字发票申请单红字发票(负数发票)开具方法:
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章 。
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报 。
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章 。
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