对重大政策措施落实情况实行定期跟踪审计,对重大投资建设项目实行全程现场跟踪审计,对部门预算执行实行必审制、轮审制,对信息化管理程度较高的部门单位,实行联网审计,实时监测,对下属单位实行“一拖N”的延伸审计,对党政主要领导、国有企业负责人实行必审制、轮审制,对民生资金、生态环保资金、涉农资金等专项资金实行定期审计、跟踪审计、延伸审计、审计调查等多种形式,对国有资产、国有资源管理使用实行定期审计、审计调查等形式;通过全覆盖审计,促进国家治理现代化和国民经济健康发展 。二、强化监督职责,发挥审计作用一要严格监督 。
1.要重点关注国家政策执行情况、法律法规遵守情况、项目申报立项情况、资金管理使用情况、权力运行情况,掌握财政性资金的总体规模和结构分布 。2. 要审查项目申报立项的真实合规性,发现虚假申报、违规申报的问题;要审查资金分配管理的合法合规性,发现挤占挪用、截留闲置的问题;要审查项目实施和资金使用的合法效益性,发现虚报冒领、损失浪费、贪污受贿的问题 。
3.对于财政资金管理使用中的违纪违规行为,决不姑息,一经发现,一查到底,查深查透 。二要依法处理 。
针对审计发现的违法违纪违规问题,要按照法律规定,严肃处理 。1.对于存在挤占挪用、截留闲置、虚报冒领、损失浪费、违规申报等问题,要按照法律法规的规定,该改正的,责令改正;该调帐的,责令调帐;该归还的,责令归还;该拔付的,责令拔付;该上缴的,责令上缴;该收缴的,进行收缴;该罚款的,进行罚款 。
2.对于违反党纪党规、法律法规的规定,该追责的,要及时移交纪检监察机关进行问责追究 。3.对于涉嫌犯罪的,要及时移送检察机关进行查处 。
三要提出建议 。针对审计掌握的情况、发现的问题,要综合分析,弄清原因,提出建议,反映上报 。
1.对于涉及内部规章制度不健全的问题,要建议完善相关制度 。2.对于涉及管理不到位的问题,要建议建立岗位责任制,加强检查考核 。
3.对于涉及人员素质方面的问题,要建议加大干部职工教育培训力度,打造高素质干部队伍 。4.对于涉及体制性、机制性、制度性的问题,要积极向上反映,建议健全相关制度 。
5.对于涉及严重违纪违规或经济犯罪的问题,要建议加强财经法纪教育,健全反腐防控体糸 。6.审计机关要及时向被审计单位提出审计建议,帮助其纠正存在的问题,加强管理 。
四要督促整改 。1.要建立整改检查跟踪机制,对被审计单位采纳审计建议和落实审计决定的情况进行跟踪,要求其在审计决定送达的三个月内,将整改情况及时反馈市审计局 。
2.要建立整改工作联动机制,对于逾期不反映整改情况、整改不到位、拒不整改的,审计部门要视情况,采取向本地党委、人大、政府反映,建议党委政府将整改工作纳入督查督办事项,联合相关部门开展督查,要建立整改倒销号制,组织跟踪审计等形式,推进整改到位 。3.要建立整改问责机制,建议党委政府把审计结果及其整改情况作为 。
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