1.发票认证时才发现税号错了,而且已经跨月,单位怎么写证明税号错了 , 就让对方公司开具红字发2113票 , 然后重新开具正确的增值税专用发票 。
1、首先你在增值税开票系统里面填写红字发票申请 , 上5261面有专门的格式 , 填列你为什么开具红字发票的原因 , 那就是税号有误 , 写入正确的税号 , 然后打印41022份
2、公章
3、增值税发票抵扣联原件和复印1653件 , 发票联复印件
4、经办人身份证复印件
到税务局窗口版去申请 , 当时税务局就能给你出具一份红字发票通知单 , 你将这个通知单的一份寄给对方供应商权 。他就能给你开具红字发票和正确的蓝字发票了 。
2.购方发票未认证,销方税号开错,怎么写证明购方发 票未认证 , 销方税号开错 , 直接作废就行;如果是开错购货方税号 , 则拒收证明按如下格式:
增值税专用发 票拒收证明
****有限公司:
贵公司于****年*月*日给我公司开具增值税专用发 票x份 , 发 票代码为******** , 发 票号码为***** , 金额为***元 , 税额为***元 , 价税合计为****元 。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发 票时 , 将税号误填写为“***” , 正确税号应为“***” 。此份发票不符合我公司的开 票要求 , 因此我公司拒收此发 票 。此份发 票我公司未进行认证 。
特此证明!
3.增值税专用发票开错作废证明怎么写1、代开发票拒收证明范本(购买方)
拒收证明
XXX国家税务局:
销售方单位XXXX , 税号XXXX , 于XX年XX月XX日向XXX国家税务局申请代开日期为XX年XX月XX日 , 发票代码为XXXX , 发票号码为XXXX , 票面不含税金额XXXX , 税额XXXX , 含税金额XXXX , 购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票 。因为XXXX(具体原因)拒收该发票 , 现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票 , 望给予办理!
单位名称(盖公章):
纳税识别号:
申请日期:
2、代开发票拒收证明范本(销售方):
拒收证明
XXX国家税务局:
我单位于XX年XX月XX日向XXX国税局申请代开日期为XX年XX月XX日 , 发票代码为XXXX , 发票号码为XXXX , 票面不含税金额XXXX , 税额XXXX , 含税金额XXXX , 购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票 。因为XXXX(具体原因)拒收该发票 , 现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票 , 望给予办理!
单位名称(盖公章):
纳税识别号:
申请日期:
4.增值税专用发票开错了证明怎么写根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条第三项和第四项有关规定 , 视下列不同情形分别处理:
1.因开票有误购买方拒收专用发票的 , 销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单 , 并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息 , 同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料 , 主管税务机关审核确认后出具通知单 。销售方凭通知单开具红字专用发票 。
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的 , 销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单 , 并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息 , 同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料 , 主管税务机关审核确认后出具通知单 。销售方凭通知单开具红字专用发票 。
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