1.增值税专用发票开错了证明怎么写根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条第三项和第四项有关规定 , 视下列不同情形分别处理:
【增值税发票错误证明怎么写】1.因开票有误购买方拒收专用发票的 , 销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单 , 并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息 , 同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料 , 主管税务机关审核确认后出具通知单 。销售方凭通知单开具红字专用发票 。
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的 , 销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单 , 并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息 , 同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料 , 主管税务机关审核确认后出具通知单 。销售方凭通知单开具红字专用发票 。
2.增值税专用发票开错作废证明怎么写1、代开发票拒收证明范本(购买方)
拒收证明
XXX国家税务局:
销售方单位XXXX , 税号XXXX , 于XX年XX月XX日向XXX国家税务局申请代开日期为XX年XX月XX日 , 发票代码为XXXX , 发票号码为XXXX , 票面不含税金额XXXX , 税额XXXX , 含税金额XXXX , 购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票 。因为XXXX(具体原因)拒收该发票 , 现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票 , 望给予办理!
单位名称(盖公章):
纳税识别号:
申请日期:
2、代开发票拒收证明范本(销售方):
拒收证明
XXX国家税务局:
我单位于XX年XX月XX日向XXX国税局申请代开日期为XX年XX月XX日 , 发票代码为XXXX , 发票号码为XXXX , 票面不含税金额XXXX , 税额XXXX , 含税金额XXXX , 购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票 。因为XXXX(具体原因)拒收该发票 , 现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票 , 望给予办理!
单位名称(盖公章):
纳税识别号:
申请日期:
3.增值税专用发票开具错误拒收证明怎么写这是网上的样本 , 请参考 。
……
增值税专用发票拒收证明
****有限公司:
贵公司于****年*月*日给我公司开具增值税专用发票1份 , 发票代码为******** , 发票号码为***** , 金额为***元 , 税额为***元 , 价税合计为****元 。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时 , 将货物(劳务)名称误填写为“***” , 正确的货物(劳务)名称应为“***” 。此份发票不符合我公司的开票要求 , 因此我公司拒收此发票 。此份发票我公司未进行认证 。
特此证明!
……
4.增值税发票开错一个字应该怎么写情况说明原发布者:恋_小蓬蓬
开错情况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份 , 发票代码:XXXX , 发票号码:XXXX , 开票日期:XX年XX月XX日 。金额XXX元 , 税额XXXX元 , 合计:XXXX元 。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误 , 具体错误项目如下:名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 , 购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具正确应该如下:名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具该专用发票我公司未交予购货方 。特此说明销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日附:发票联、抵扣联原件和复印件 。拒收证明我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份 , 发票代码:XXXXXX , 发票号码:XXXXXX , 开票日期:XXX年X月X日 。金额XXXXX元 , 税额XXXXX元 , 合计:XXXXX元 。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误 , 具体错误项目如下:名称单位数量单价金额税率税额正确应该如下:名称单位数量单价金额税率税额因此我公司拒收该专用发票 。该专用发票我公司未认证 。特此说明购货方:XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日
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